赵长天与赵敏谈话的时候。
组员们已经迅速行动起来。
刘芳进驻财务科。
财务室内弥漫着紧张而严肃的气氛。
按计划,征召了临时助手后。
刘芳开始眼神专注地翻阅着财务报表。
她对旁边的助手说道:“先从资产清查入手。
核对每一项固定资产的登记信息与实际情况是否相符。
再仔细审查大额资金支出的凭证和审批流程。”
助手们纷纷点头,开始忙碌地操作起来。
他们仔细比对资产台账上的设备型号、购置时间、使用部门等信息。
然后到实地去一一核查。
在审查一笔大额的办公设备采购资金支出时。
刘芳要求具体经办人员调出所有相关的合同、发票——
验收报告以及审批文件。
她发现发票上的一些信息填写略显模糊。
便追问该经办人员:“这发票上的设备规格描述不太清晰。
当时是怎么审核通过的?”
经办人员有些紧张地解释道:“当时可能是因为业务繁忙。
审核时没有太仔细。
我这就去和供应商核实。”
刘芳皱了皱眉头,继续深入查看审批流程。
发现审批环节虽然看似完整。
但有些签字存在代签的嫌疑。
她心中一凛,意识到这可能是一个重要的线索。
于是决定对近期所有大额资金支出项目,都进行同样细致的审查。
另一边,李强深入销售科。
李强目光却如炬,审视着这里的每一个角落。
观察一番后,他来到小会议室。
坐在会议桌前。
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